六安市金安區(qū)老干部服務中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
一,、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項 目
|
預 算 數
|
決 算 數
|
合 計
|
1.1
|
0.86
|
因公出國(境)費
|
|
|
公務接待費
|
1.1
|
0.86
|
公務用車購置及運行維護費
|
|
|
其中:公務用車運行維護費
|
|
|
公務用車購置費
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預決算情況,。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,,反映按規(guī)定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出,。
二,、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
六安市金安區(qū)老干部服務中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.1萬元,,支出決算為0.86萬元,,完成預算的78.2%;較上年增加0.36萬元,,增長72%,。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待費用的支出。決算數較上年增加的主要原因是四老組織開展活動及調研工作次數有所增加和組織老干部觀摩活動,。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明,。
六安市金安區(qū)老干部服務中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,,占0%;公務接待費支出決算0.86萬元,,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,,占0%,。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,,完成預算的0%,;較上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,。決算數小于(大于)預算數的主要原因是無,。決算數較上年減少(增加)的主要原因是無。2022年六安市金安區(qū)老干部服務中心因公出國(境)團組0次,,累計出國(境)0人次,。
2.公務接待費預算為1.1萬元,支出決算為0.86萬元,,完成預算的78.2%,;較上年增加0.36萬元,增長72%,。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待費用的支出,。決算數較上年增加的主要原因是四老組織開展活動及調研工作次數有所增加。2022年六安市金安區(qū)老干部服務中心國內公務接待共5批次(其中外事接待0批次),,20人次(其中外事接待0人次),。主要是用于老年教育(含老年大學)及關工委省市級督查調研工作及組織老干部觀摩活動等,。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,、《六安市金安區(qū)直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔2015〕236號),、《市委辦黨政機關公務接待管理細則(六辦發(fā)[2014]24號)等相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,,支出決算為 0萬元,,完成預算的0%;較上年減少(增加)0萬元,,下降(增長)0%,。決算數小于(大于)預算數的主要原因是無。決算數較上年減少(增加)的主要原因是無,。其中,,公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,,完成預算的0%,;較上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,。決算數小于(大于)預算數的主要原因是無,。決算數較上年減少(增加)的主要原因是無。2022年沒有安排公務用車購置費,。公務用車運行維護費預算為0萬元,,支出決算為0萬元,完成預算的0%,;較上年減少(增加)0萬元,,下降(增長)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因是無,。決算數較上年減少(增加)的主要原因是無,。截至2022年12月31日,六安市金安區(qū)老干部服務中心機關開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。