一,、部門主要職能
(一)貫徹落實黨中央,、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策,,研究制定或參與制定我區(qū)老干部工作的意見規(guī)定,,并組織實施,。
(二)督促檢查全區(qū)老干部政治待遇和生活待遇的落實,參與離休干部離休費和醫(yī)藥費保障機制的建立和完善工作,。
(三)指導(dǎo)和做好新形勢下的老干部思想政治工作,,組織老干部積極參與兩個文明建設(shè),為金安的改革,、發(fā)展和穩(wěn)定發(fā)揮作用,。
(四)積極開展老干部工作的調(diào)查研究,及時掌握信息和動態(tài),,向區(qū)委,、區(qū)政府提出建議。
(五)組織老干部參加關(guān)心下一代工作,。
(六)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各有關(guān)單位,,加強老年學(xué)校、老干部活動室,、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理,。
(七)指導(dǎo)全區(qū)各單位老干部工作部門的自身建設(shè)。
(八)負責(zé)老干部易地安置工作,;外地來金安的老干部接待工作,;老干部來信來訪工作;離休干部榮譽證審核,、報批,、發(fā)放工作;享受廳局級老干部逝世后的登報報批,、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作,;老干部統(tǒng)計、信息和走訪,、慰問等工作,。
(九)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作,。
二,、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,金安區(qū)委老干部局2017年度部門決算包括部門本級決算和部門所屬事業(yè)單位決算,,與預(yù)算比較,,無增加(減少)。
納入金安區(qū)委老干部局2017年度部門決算編制范圍的單位共4個,,詳細情況見下表:
序號 |
單 位 名 稱 |
1 |
區(qū)委老干部局本級 |
2 |
區(qū)老教委(含老年大學(xué)) |
3 |
區(qū)關(guān)工委 |
4 |
區(qū)新研會 |
5 |
區(qū)老干部活動中心 |
三,、金安區(qū)委老干部局2017年度部門決算說明
(一)2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計1342.7萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1342.7萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),。與2016年相比,,收、支總計各增加201.71萬元,,增加15%,,主要原因:一是老教委(含老年大學(xué))、關(guān)工委,、新研會開展活動較多,,經(jīng)費開支較大;二是離休干部普遍年齡偏大,,走訪慰問經(jīng)費較大,;三是開展兩年一次全面走訪慰問離休干部活動等。
(二)2017年度收入決算情況說明
本年收入合計625.17萬元,其中:財政撥款收入625.17萬元,,占100%;其他收入0萬元,,占0%,。
(三)2017年度支出決算情況說明
本年支出合計1281.47萬元,其中:基本支出1173.99萬元,,占92%,;項目支出107.48萬元,占8%,。
(四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入總計625.17萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),,支出總計625.17萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2016年相比,,財政撥款收,、支總計各增加201.95萬元,提高32%,,主要原因:一是老教委(含老年大學(xué)),、關(guān)工委、新研會開展活動較多,,經(jīng)費開支較大,;二是離休干部普遍年齡偏大,走訪慰問經(jīng)費較大,;三是開展兩年一次全面走訪慰問離休干部活動等,。
(五)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入519萬元,占本年支出的40.5%,。一般公共預(yù)算財政撥款收入增加106.17萬元,,提高17%。主要原因:一是老教委(含老年大學(xué)),、關(guān)工委,、新研會開展活動較多,經(jīng)費開支較大,;二是離休干部普遍年齡偏大,,走訪慰問經(jīng)費較大;三是開展兩年一次全面走訪慰問離休干部活動等,。
2.財政撥款支出決算總體情況
2017年度財政撥款支出625.17萬元,,占本年支出的100%。與2016年相比,,財政撥款支出增加201.95萬元,,提高32.3%。主要原因:一是老教委(含老年大學(xué))、關(guān)工委,、新研會開展活動較多,,經(jīng)費開支較大;二是離休干部普遍年齡偏大,,走訪慰問經(jīng)費較大,;三是開展兩年一次全面走訪慰問離休干部活動等。
3.財政撥款支出決算具體情況
2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為519萬元,,支出決算為1281.47萬元,,完成年初預(yù)算的246.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是老教委(含老年大學(xué)),、關(guān)工委,、新研會開展活動較多,經(jīng)費開支較大,;二是離休干部普遍年齡偏大,,走訪慰問經(jīng)費較大;三是開展兩年一次全面走訪慰問離休干部活動等,。其中基本支出1173.99萬元,,占91.6%;項目支出107.48萬元,,占8.4%,。具體情況如下:
一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項),年初預(yù)算為519萬元,,支出決算為625.17萬元,,完成年初預(yù)算的120%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是老教委(含老年大學(xué)),、關(guān)工委,、新研會開展活動較多,經(jīng)費開支較大,;二是離休干部普遍年齡偏大,,走訪慰問經(jīng)費較大;三是開展兩年一次全面走訪慰問離休干部活動等,。
(六)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出517.69萬元,,其中人員經(jīng)費429.63萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、生活補助,、醫(yī)療費,、住房公積金;公用經(jīng)費88.06萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、專用材料費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等,。
(七)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算情況說明
2017年度財政撥款項目支出107.48萬元,,。
四,、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用,。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表